Faktúra č. 20180138

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180138
  • Popis fakturovaného plnenia: DHM krúžok
  • Dátum doručenia: 12.04.2018
  • Celková hodnota: 170,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 065/2018
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
065/2018 Materiál na krúžok Stredná odborná škola Humenné 00617750 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 170,18 € 05.04.2018 13.04.2018 Objednávka
Tlačiť