Faktúra č. 20180124

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180124
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 05.04.2018
  • Celková hodnota: 11,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 059/2018
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
059/2018 Materiál na údržbu Stredná odborná škola Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 11,65 € 28.03.2018 06.04.2018 Objednávka
Tlačiť