Faktúra č. 20180120

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180120
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
  • Dátum doručenia: 04.04.2018
  • Celková hodnota: 107,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2013
  • Identifikácia objednávky: 055/2018
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
055/2018 Objednávame si u Vás kozmetické potreby Stredná odborná škola Humenné 00617750 "EUROPARTNERS", spol. s r.o. 31605575 107,30 € 26.03.2018 29.03.2018 Objednávka
Tlačiť