Faktúra č. 20180120
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
        	Zmluvný partner
            
        
    - Názov: "EUROPARTNERS", spol. s r.o.
- IČO: 31605575
- Adresa: Hviezdoslavova 24, 936 01 Šahy
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 20180120
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
- Dátum doručenia: 04.04.2018
- Celková hodnota: 107,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 002/2013
- Identifikácia objednávky: 055/2018
- Dátum zverejnenia: 21.04.2018
- Poznámka:
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055/2018 | Objednávame si u Vás kozmetické potreby | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | "EUROPARTNERS", spol. s r.o. | 31605575 | 107,30 € | 26.03.2018 | 29.03.2018 | Objednávka |