Faktúra č. 20180110

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180110
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kaderníctvo
  • Dátum doručenia: 28.03.2018
  • Celková hodnota: 28,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 054/2018
  • Dátum zverejnenia: 01.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
054/2018 Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola Humenné 00617750 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 28,50 € 26.03.2018 28.03.2018 Objednávka
Tlačiť