Faktúra č. 20180109

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180109
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál kozmetika
  • Dátum doručenia: 28.03.2018
  • Celková hodnota: 34,07 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 053/2018
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
053/2018 Objednávame si u Vás čistiace a kozmet. prostriedky Stredná odborná škola Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 34,07 € 26.03.2018 28.03.2018 Objednávka
Tlačiť