Faktúra č. 20180103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180103
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kaderníctvo
  • Dátum doručenia: 27.03.2018
  • Celková hodnota: 263,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 052/2018
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
052/2018 Objednávame si u Vás kadernícky materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Slovhair s.r.o. Bratislava 36712001 263,02 € 22.03.2018 28.03.2018 Objednávka
Tlačiť