Faktúra č. 20180102

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180102
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kaderníctvo
  • Dátum doručenia: 27.03.2018
  • Celková hodnota: 39,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 051/2018
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
051/2018 Objednávame si u Vás kadernícke potreby Stredná odborná škola Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 39,55 € 23.03.2018 28.03.2018 Objednávka
Tlačiť