Faktúra č. 20180099
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: STAVMAX Humenné, s.r.o.
- IČO: 36475823
- Adresa: Tolstého 108, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180099
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 23.03.2018
- Celková hodnota: 35,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 035/2018
- Dátum zverejnenia: 28.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
035/2018 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | STAVMAX Humenné, s.r.o. | 36475823 | 5,88 € | 08.03.2018 | 10.03.2018 | Objednávka |