Faktúra č. 20180099

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180099
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 23.03.2018
  • Celková hodnota: 35,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 035/2018
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
035/2018 Objednávame si u Vás materiál na údržbu Stredná odborná škola Humenné 00617750 STAVMAX Humenné, s.r.o. 36475823 5,88 € 08.03.2018 10.03.2018 Objednávka
Tlačiť