Faktúra č. 20180097

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180097
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 21.03.2018
  • Celková hodnota: 294,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 043/2018
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
043/2018 Objednávame si u Vás materiál na údržbu Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 290,76 € 13.03.2018 15.03.2018 Objednávka
Tlačiť