Faktúra č. 20180095

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180095
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 21.03.2018
  • Celková hodnota: 105,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 16/6/2013
  • Identifikácia objednávky: 045/2018
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
045/2018 Objednávame si u Vás materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 105,20 € 13.03.2018 15.03.2018 Objednávka
Tlačiť