Faktúra č. 20180092

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180092
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 21.03.2018
  • Celková hodnota: 6,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 038/2018
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
038/2018 Objednávame si u Vás materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 6,00 € 08.03.2018 10.03.2018 Objednávka
Tlačiť