Faktúra č. 20180075

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180075
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 08.03.2018
  • Celková hodnota: 19,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 034/2018
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
034/2018 Objednávame si u Vás materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola Humenné 00617750 STAVMAX Humenné, s.r.o. 36475823 19,49 € 01.03.2018 10.03.2018 Objednávka
034/2018 Objednávame si u Vás materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 STAVMAX Humenné, s.r.o. 36475823 19,49 € 28.03.2018 28.03.2018 Objednávka
Tlačiť