Faktúra č. 20180069

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180069
  • Popis fakturovaného plnenia: DHM-krúžky
  • Dátum doručenia: 28.02.2018
  • Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 027/2018
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
027/2018 Objednávame si u Vás učebné materiály Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing. Ľudovít Koszorús 32828942 500,00 € 26.02.2018 07.03.2018 Objednávka
Tlačiť