Faktúra č. 20180065

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180065
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 28.02.2018
  • Celková hodnota: 97,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 025/2018
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
025/2018 Objednávame si u Vás maliarske potreby Stredná odborná škola Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 97,15 € 20.02.2018 06.03.2018 Objednávka
Tlačiť