Faktúra č. 20180062
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180062
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál+materiál krúžok
- Dátum doručenia: 28.02.2018
- Celková hodnota: 69,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.6.2013
- Identifikácia objednávky: 020/2018
- Dátum zverejnenia: 22.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020/2018 | Objednávame si u Vás kadernícke potreby | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 69,44 € | 19.02.2018 | 24.02.2018 | Objednávka |