Faktúra č. 20180059

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180059
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
  • Dátum doručenia: 26.02.2018
  • Celková hodnota: 52,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 021/2018
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
021/2018 Materiál na krúžok Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing. Mária Kirňáková 32374232 52,88 € 19.02.2018 24.02.2018 Objednávka
Tlačiť