Faktúra č. 20180037
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: MXM, spol. s r.o.
- IČO: 36444081
- Adresa: 29, 08301 Drienica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180037
- Popis fakturovaného plnenia: Lyžiarsky Drienica
- Dátum doručenia: 08.02.2018
- Celková hodnota: 256,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.03.2018
- Poznámka: