Faktúra č. 20170485

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20170485
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
  • Dátum doručenia: 20.12.2017
  • Celková hodnota: 10,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 175
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
175 Objednávame si u Vás materiál podľa výberu na základe žiadanky. Stredná odborná škola Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 0,00 € 30.09.2013 31.10.2013 Objednávka
175 Materiál na krúžkovú činnosť Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 10,40 € 08.12.2017 19.12.2017 Objednávka
175 Vzdelávací materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 12,22 € 12.12.2016 17.12.2016 Objednávka
175 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 61,12 € 05.11.2015 07.11.2015 Objednávka
175 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 83,98 € 22.09.2014 25.09.2014 Objednávka
Tlačiť