Faktúra č. 20170484
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170484
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál+materiál krúžok
- Dátum doručenia: 20.12.2017
- Celková hodnota: 17,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.6.2013
- Identifikácia objednávky: 177
- Dátum zverejnenia: 23.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 15,26 € | 22.09.2014 | 27.09.2014 | Objednávka | |||||
177 | Materiál na krúžok a čistiace prostriedky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 17,08 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Objednávka | |||||
177 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Mária Nadanyiová VČELÍ MED | 44040598 | 28,00 € | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Objednávka | |||||
177 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | ITAL concept, s.r.o. | 36612413 | 125,00 € | 06.11.2015 | 11.11.2015 | Objednávka |