Faktúra č. 20170469
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Distribučná agentúra AD REM
- IČO: 11782889
- Adresa: Švabinského 16, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170469
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
- Dátum doručenia: 13.12.2017
- Celková hodnota: 77,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 165
- Dátum zverejnenia: 23.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 3,34 € | 11.09.2014 | 19.09.2014 | Objednávka | |||||
165 | Učebné pomôcky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 77,84 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Objednávka | |||||
165 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Martina Švehlová Juríková - EXTRAS | 37023683 | 58,82 € | 09.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
165 | Vysvedčenia | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ | 31331131 | 151,20 € | 16.10.2015 | 27.10.2015 | Objednávka |