Faktúra č. 20170449

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20170449
  • Popis fakturovaného plnenia: DHM krúžky
  • Dátum doručenia: 04.12.2017
  • Celková hodnota: 580,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 157
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
157 Renovácia tonerovej kazety Stredná odborná škola Humenné 00617750 Delta Humenné, s.r.o. 31692311 35,50 € 11.09.2014 13.09.2014 Objednávka
157 Učebná pomôcka na krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Ľudovít Koszorús 32828942 580,00 € 30.11.2017 02.12.2017 Objednávka
157 Materiál na krúžkovú činnosť Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 gabriella HAIR-BEAUTY, s.r.o. 47376538 49,99 € 06.12.2016 08.12.2016 Objednávka
157 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 10,80 € 14.10.2015 21.10.2015 Objednávka
Tlačiť