Faktúra č. 20170445

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20170445
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisná prehliadka pokladníc
  • Dátum doručenia: 29.11.2017
  • Celková hodnota: 140,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 153
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
153 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Norma-Jozef Muľ 31291295 35,94 € 27.08.2014 10.09.2014 Objednávka
153 Servisná prehliadka podkladní Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Vladimír Ivan IVKO 37368346 140,00 € 24.11.2017 30.11.2017 Objednávka
153 Materiál na krúžkovú činnosť Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Bc. Katarína Molnárová-Perlacosmetic 41092872 57,90 € 01.12.2016 08.12.2016 Objednávka
153 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 26,35 € 14.10.2015 15.10.2015 Objednávka
Tlačiť