Faktúra č. 20170438

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20170438
  • Popis fakturovaného plnenia: DHM krúžok
  • Dátum doručenia: 28.11.2017
  • Celková hodnota: 44,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 151
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
151 Renovácia kazety do tlačiarne Stredná odborná škola Humenné 00617750 Delta Humenné, s.r.o. 31692311 25,50 € 04.09.2014 05.09.2014 Objednávka
151 Materiál na krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MB TECH BB s.r.o. 36622524 44,10 € 23.11.2017 28.11.2017 Objednávka
151 Ochranné pracovné odevy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Wintex s.r.o.Vranov nad Topľou 31700438 725,06 € 30.11.2016 08.12.2016 Objednávka
151 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 21,90 € 08.10.2015 13.10.2015 Objednávka
Tlačiť