Faktúra č. 20170351

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20170351
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 29.09.2017
  • Celková hodnota: 19,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 118
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
118 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 13,40 € 17.06.2014 18.06.2014 Objednávka
118 Materiál na údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 STAVMAX Humenné, s.r.o. 36475823 19,48 € 08.09.2017 29.09.2017 Objednávka
118 Materiál na údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Merit Bau SK 45453098 29,84 € 30.09.2016 07.10.2016 Objednávka
118 Projekt Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MONAPOL s.r.o. 46772855 3 000,00 € 06.07.2015 10.07.2015 Objednávka
Tlačiť