Faktúra č. 20170338

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20170338
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 26.09.2017
  • Celková hodnota: 17,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 115
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
115 Učebné pomôcky Stredná odborná škola Humenné 00617750 GSM Partner spol. s r.o. 36474304 98,70 € 10.06.2014 18.06.2014 Objednávka
115 Materiál na údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 17,09 € 11.09.2017 23.09.2017 Objednávka
115 Materiál na údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 25,74 € 14.09.2016 07.10.2016 Objednávka
115 Projekt Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dušan Paško 41087321 3 448,80 € 02.07.2015 07.07.2015 Objednávka
Tlačiť