Faktúra č. 20170337
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: LUMA - PRESS, s.r.o.
- IČO: 36508357
- Adresa: Ul.26.novembra 3, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170337
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 26.09.2017
- Celková hodnota: 37,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
- Identifikácia objednávky: 114
- Dátum zverejnenia: 03.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | Učebná pomôcka | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GSM Partner spol. s r.o. | 36474304 | 99,98 € | 10.06.2014 | 18.06.2014 | Objednávka | |||||
114 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LUMA - PRESS, s.r.o. | 36508357 | 37,60 € | 08.09.2017 | 21.09.2017 | Objednávka | |||||
114 | Kozmetický materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | "EUROPARTNERS", spol. s r.o. | 31605575 | 138,40 € | 16.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
114 | Projekt | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | MONAPOL s.r.o. | 46772855 | 1 050,00 € | 29.06.2015 | 04.07.2015 | Objednávka |