Faktúra č. 20170335

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20170335
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 26.09.2017
  • Celková hodnota: 4,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 117
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
117 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o. 44204451 8,50 € 11.06.2014 18.06.2014 Objednávka
117 Materiál na údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 4,16 € 08.09.2017 27.09.2017 Objednávka
117 Suroviny pre cukrárov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 36,83 € 26.09.2016 07.10.2016 Objednávka
117 aSc Agenda Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 189,00 € 03.07.2015 10.07.2015 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť