Faktúra č. 20170330

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20170330
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 18.09.2017
  • Celková hodnota: 78,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 111
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
111 Inzercia Stredná odborná škola Humenné 00617750 FAMM PRESS, s.r.o. 36716944 12,00 € 09.06.2014 11.06.2014 Objednávka
111 Materiál pre kozmetický a kadernícky salón Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 78,24 € 06.09.2017 14.09.2017 Objednávka
111 Materiál pre kozmetický salón Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 34,06 € 13.09.2016 16.09.2016 Objednávka
111 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 33,55 € 29.06.2015 01.07.2015 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť