Faktúra č. 20170324

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20170324
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kaderníctvo
  • Dátum doručenia: 18.09.2017
  • Celková hodnota: 32,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 110
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
110 Náplne do tlačiarní Stredná odborná škola Humenné 00617750 Delta Humenné, s.r.o. 31692311 134,21 € 09.06.2014 11.06.2014 Objednávka
110 Kadernícky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovhair s.r.o. Bratislava 36712001 32,32 € 05.09.2017 14.09.2017 Objednávka
110 Materiál pre kozmetický salón Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 66,41 € 13.09.2016 16.09.2016 Objednávka
110 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 24,05 € 29.06.2015 01.07.2015 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť