Faktúra č. 20170248

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20170248
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 30.06.2017
  • Celková hodnota: 48,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 93
  • Dátum zverejnenia: 29.07.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
93 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Slovhair s.r.o. Bratislava 36712001 387,16 € 21.05.2014 24.05.2014 Riaditeľka Objednávka
93 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 48,94 € 28.06.2017 30.06.2017 Objednávka
93 Materiál na krúžkovú činnosť Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 270,92 € 30.06.2016 08.07.2016 Objednávka
93 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Colorhair, s.r.o. 46373632 35,80 € 27.05.2015 05.06.2015 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť