Faktúra č. 20170225

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20170225
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
  • Dátum doručenia: 09.06.2017
  • Celková hodnota: 9,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 84
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
84 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 28,33 € 30.04.2014 08.05.2014 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
84 Materiál na krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jitka Vyšňovská 41994795 9,90 € 31.05.2017 10.06.2017 Objednávka
84 Materiál na údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 26,14 € 27.06.2016 09.07.2016 Objednávka
84 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovhair s.r.o. Bratislava 36712001 186,05 € 26.05.2015 29.05.2015 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť