Faktúra č. 20170201

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20170201
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
  • Dátum doručenia: 30.05.2017
  • Celková hodnota: 27,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 27.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 72
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
72 Pracovná cesta Stredná odborná škola Humenné 00617750 Marcela Galandová 40116000 600,00 € 17.04.2014 24.04.2014 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
72 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 27,36 € 30.05.2017 01.06.2017 Objednávka
72 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 209,92 € 31.05.2016 09.06.2016 Objednávka
72 Projekt Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Mária Bajcurová 10809864 1 640,00 € 28.04.2015 12.05.2015 Objednávka
Tlačiť