Faktúra č. 20170159

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20170159
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 25.04.2017
  • Celková hodnota: 21,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 61
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
61 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing. Andrej Koťo - Univerzál 30252270 49,75 € 28.03.2014 07.04.2014 RNDr.Oľga Skysľaková Bobaľa Objednávka
61 Pracovné náradie na údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 21,12 € 10.04.2017 26.04.2017 Objednávka
61 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 71,00 € 25.05.2016 28.05.2016 Objednávka
61 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 "EUROPARTNERS", spol. s r.o. 31605575 89,00 € 22.04.2015 24.04.2015 Objednávka
Tlačiť