Faktúra č. 20170114

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20170114
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
  • Dátum doručenia: 30.03.2017
  • Celková hodnota: 68,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 43
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
43 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 5,56 € 25.02.2014 06.03.2014 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
43 Materiál na krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Publicom 36337897 68,50 € 28.03.2017 29.03.2017 Objednávka
43 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 82,00 € 22.04.2016 26.04.2016 Objednávka
43 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 15,47 € 30.03.2015 31.03.2015 Objednávka
Tlačiť