Faktúra č. 20170102

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20170102
  • Popis fakturovaného plnenia: Stretnutie riaditeľov Asociácie SOŠ
  • Dátum doručenia: 23.03.2017
  • Celková hodnota: 110,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 37
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
37 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 27,87 € 28.02.2014 01.03.2014 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
37 Poplatok za školenie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 37890115 110,00 € 21.03.2017 23.03.2017 Objednávka
37 Potraviny na krúžkovú činnosť Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 101,78 € 13.04.2016 15.04.2016 Objednávka
37 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 51,73 € 24.03.2015 25.03.2015 Objednávka
Tlačiť