Faktúra č. 20170061

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20170061
  • Popis fakturovaného plnenia: Tlačiva
  • Dátum doručenia: 28.02.2017
  • Celková hodnota: 36,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 32,08 € 31.01.2014 07.02.2014 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
19 Pedagogické tlačivá Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 36,18 € 13.02.2017 23.02.2017 Objednávka
19 Objednávka kancelárskych potrieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 54,29 € 29.02.2016 05.03.2016 Objednávka
19 Údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 8,27 € 11.02.2015 12.02.2015 Objednávka
Tlačiť