Faktúra č. 20170048
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170048
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 22.02.2017
- Celková hodnota: 45,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
- Identifikácia objednávky: 16
- Dátum zverejnenia: 02.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 98,57 € | 31.01.2014 | 01.02.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
16 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 45,55 € | 08.02.2017 | 18.02.2017 | Objednávka | |||||
16 | Montážny materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 27,30 € | 25.02.2016 | 27.02.2016 | Objednávka | |||||
16 | Inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LINI PRESS s.r.o. | 36716944 | 42,35 € | 26.01.2015 | 05.02.2015 | Objednávka |