Faktúra č. 20170044
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170044
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
- Dátum doručenia: 15.02.2017
- Celková hodnota: 53,16 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.6.2013
- Identifikácia objednávky: 13
- Dátum zverejnenia: 01.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o. | 44204451 | 6,00 € | 24.01.2014 | 01.02.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
13 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 53,16 € | 08.02.2017 | 11.02.2017 | Objednávka | |||||
13 | Objednávka školských tlačív | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ | 31331131 | 45,90 € | 10.02.2016 | 11.02.2016 | Objednávka | |||||
13 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 30,66 € | 29.01.2015 | 30.01.2015 | Objednávka |