Faktúra č. 20170027

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20170027
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny-cukrár
  • Dátum doručenia: 31.01.2017
  • Celková hodnota: 107,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 9
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
9 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 21,84 € 28.01.2014 31.01.2014 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
9 Materiál pre odbor cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Iveta Kundrátová 34569375 107,70 € 31.01.2017 02.02.2017 Objednávka
9 Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 666,96 € 27.01.2016 28.01.2016 Objednávka
9 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 506,58 € 20.01.2015 28.01.2015 Objednávka
Tlačiť