Faktúra č. 20170012

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20170012
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 23.01.2017
  • Celková hodnota: 725,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo 24.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 3
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 ENTER SK, s.r.o. 45242461 22,00 € 17.01.2014 21.01.2014 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
3 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 725,24 € 13.01.2017 24.01.2017 Objednávka
3 Súdno-znalecký posudok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Emil Rarog, Znalec odboru stavebníctvo 14296306 1 200,00 € 15.01.2016 16.01.2016 Objednávka
3 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ENTER SK, s.r.o. 45242461 110,00 € 14.01.2015 16.01.2015 Objednávka
Tlačiť