Faktúra č. 20170011

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20170011
  • Popis fakturovaného plnenia: PC zostava OFFICE
  • Dátum doručenia: 23.01.2017
  • Celková hodnota: 459,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 4
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 16,40 € 20.01.2014 24.01.2014 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
4 PC zostava Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 459,00 € 23.01.2017 25.01.2017 Objednávka
4 Kadernícky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 33,02 € 21.01.2016 23.01.2016 Objednávka
4 Projekt Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 SLAVEK Group s.r.o. 46878866 5 503,00 € 20.01.2015 22.01.2015 Objednávka
Tlačiť