Faktúra č. 20170006
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: GVP, spol. s r.o. Humenné
- IČO: 36446190
- Adresa: Tolstého 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170006
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny cukrár
- Dátum doručenia: 16.01.2017
- Celková hodnota: 73,66 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 27.6.2013
- Identifikácia objednávky: 183
- Dátum zverejnenia: 07.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | Objednávame si u Vás materiál podľa výberu na základe žiadanky. | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | REPO HUMENNÉ,s.r.o. | 00689980 | 0,00 € | 30.09.2013 | 31.10.2013 | Objednávka | |||||
183 | Potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 73,66 € | 11.01.2017 | 13.01.2017 | Objednávka | |||||
183 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 49,99 € | 12.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
183 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | EKVIA s.r.o. | 31426085 | 42,77 € | 30.09.2014 | 02.10.2014 | Objednávka |