Faktúra č. 20160369

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20160369
  • Popis fakturovaného plnenia: Zneškodnenie odpadu
  • Dátum doručenia: 19.10.2016
  • Celková hodnota: 11,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 123
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
123 Renovácie tonerových kaziet Stredná odborná škola Humenné 00617750 Delta Humenné, s.r.o. 31692311 51,00 € 26.06.2014 27.06.2014 Objednávka
123 Materiál na údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 5,13 € 20.09.2017 05.10.2017 Objednávka
123 Odvoz nebezpečného odpadu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AGB ekoservis s.r.o. 36182508 11,40 € 30.09.2016 19.10.2016 Objednávka
123 Projekt Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KlaPe s.r.o. 46627090 188,20 € 11.07.2015 22.07.2015 Objednávka
Tlačiť