Faktúra č. 20160352

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20160352
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 30.09.2016
  • Celková hodnota: 24,07 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 121
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
121 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 23,00 € 23.06.2014 26.06.2014 Objednávka
121 Odborný seminár Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kantorka, n.o. 45740313 70,00 € 27.09.2017 04.10.2017 Objednávka
121 Materiál na cvičné práce a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 24,07 € 13.09.2016 08.10.2016 Objednávka
121 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 19,30 € 14.07.2015 19.07.2015 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť