Faktúra č. 20160332

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20160332
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kozmetika
  • Dátum doručenia: 26.09.2016
  • Celková hodnota: 138,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2013
  • Identifikácia objednávky: 114
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
114 Učebná pomôcka Stredná odborná škola Humenné 00617750 GSM Partner spol. s r.o. 36474304 99,98 € 10.06.2014 18.06.2014 Objednávka
114 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 37,60 € 08.09.2017 21.09.2017 Objednávka
114 Kozmetický materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 "EUROPARTNERS", spol. s r.o. 31605575 138,40 € 16.09.2016 07.10.2016 Objednávka
114 Projekt Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MONAPOL s.r.o. 46772855 1 050,00 € 29.06.2015 04.07.2015 Objednávka
Tlačiť