Faktúra č. 20160312

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20160312
  • Popis fakturovaného plnenia: Inzercia
  • Dátum doručenia: 12.09.2016
  • Celková hodnota: 34,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 101
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
101 Vývoz odpadu Stredná odborná škola Humenné 00617750 EKOSERVIS, s.r.o. Humenné 31699804 61,45 € 31.05.2014 07.06.2014 Objednávka
101 Oprava strechy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Igor Michalko KLAMPO 44320175 840,50 € 24.08.2017 07.09.2017 Objednávka
101 Inzerát na prenájom priestorov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LINI PRESS s.r.o. 36716944 20,00 € 22.08.2016 06.09.2016 Objednávka
101 Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ENTER SK, s.r.o. 45242461 55,00 € 08.06.2015 10.06.2015 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť