Faktúra č. 20160237

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20160237
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
  • Dátum doručenia: 30.06.2016
  • Celková hodnota: 73,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 85
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
85 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 63,35 € 30.04.2014 08.05.2014 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
85 Materiál na krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ATOL HB, spol. s r.o. 36443441 156,74 € 09.06.2017 17.06.2017 Objednávka
85 Materiál na krúžkovú činnosť Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 73,66 € 29.06.2016 07.07.2016 Objednávka
85 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MAKEUP AND MORE s.r.o. 46168834 63,49 € 22.05.2015 29.05.2015 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť