Faktúra č. 20160183

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20160183
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
  • Dátum doručenia: 31.05.2016
  • Celková hodnota: 18,31 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 27.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 64
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
64 Renovácia tonerovej kazety Stredná odborná škola Humenné 00617750 Delta Humenné, s.r.o. 31692311 23,10 € 04.04.2014 08.04.2014 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
64 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 455,35 € 28.04.2017 05.05.2017 Objednávka
64 Materiál na krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 18,31 € 30.05.2016 31.05.2016 Objednávka
64 Služba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.František Salanci, GAS-SERVICE 10680098 22,80 € 28.04.2015 01.05.2015 Objednávka
Tlačiť