Faktúra č. 20160181
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20160181
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
- Dátum doručenia: 31.05.2016
- Celková hodnota: 22,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.6.2013
- Identifikácia objednávky: 60
- Dátum zverejnenia: 30.06.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 1,42 € | 31.03.2014 | 07.04.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
60 | Materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 49,63 € | 04.04.2017 | 22.04.2017 | Objednávka | |||||
60 | Materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 22,18 € | 24.05.2016 | 27.05.2016 | Objednávka | |||||
60 | Projekt | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | MONAPOL s.r.o. | 46772855 | 1 000,00 € | 15.04.2015 | 24.04.2015 | Objednávka |